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市供销社2017年度预算执行情况审计整改结果公告

 

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,市审计局于2018年5月至6月对市供销社2017年度预算执行情况进行了审计。根据市供销社所提供的资料,现将审计整改情况公告如下:

一、转移摊派费用6.4万元

    市供销社已调整账务处理,目前已退回资金1.36万元,剩余部分将逐步化解。

二、部分公务支出不合规

    市供销社将市再生资源有限责任公司所属车辆予以封存,拟进行公开拍卖,进一步完善会议签到簿、公务接待审批手续。

三、账外资产

    市供销社已将物品进行清点,按照会计制度登记入账。

四、借款存在潜在损失

    市供销社成立专项工作组,依法依规处理代为保管市再生资源有限责任公司的实物资产。

五、投资多年企业未清算,且多数无收益

市供销社将组织开展专项清理行动,对有盈利的企业主张分红,对无盈利的企业加强监管,对亏损严重的企业退出股权,争取尽快取得实效。

 

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